Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2011062
Číslo faktúry: 2FD/0017
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Sološnica
Dodávateľ: Aquasystem s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Aquaenzym
Fakturovaná suma s DPH: 376,56 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 08.02.2011
Dátum úhrady: 31.01.2011
Súbor: FA 2FD_0017_Aquasystem.doc
Zverejnené: 17.03.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov