Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3019000776
Číslo faktúry: 2FD/0003
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Sološnica
Dodávateľ: DOXX-Stravné lístky
Adresa:
IČO:
Predmet: Stravné lístky
Fakturovaná suma s DPH: 579,96€
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.01.2011
Dátum splatnosti: 19.01.2011
Dátum úhrady: 10.01.2011
Súbor: FA 2FD_0003_Doxx.doc
Zverejnené: 17.03.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov